篇一:审计巡察整改专题生活会对照检查材料
巡视、巡察、审计、内控等检查发现
问题自查自纠整改工作报告
《问题自查自纠整改工作报告》
为了加强企业管理,发现和解决问题,我们进行了一系列的巡视、巡察、审计和内控等检查工作。经过检查,我们发现了一些问题,现将具体情况和整改措施报告如下:
一、存在的问题
1.财务管理问题:发现了部分部门在财务报销上存在问题,包括超支、虚假报销等。
2.人力资源管理问题:发现了部分员工加班时间不明确,领导职责不明确等。
3.内部管理问题:发现了部分部门之间协作不够紧密,信息沟通不顺畅等。
二、整改措施
1.财务管理问题的整改措施:
a.加强财务管理培训,提高员工财务意识;
b.优化财务报销流程,加强审批环节,严格执行财务制度。
2.人力资源管理问题的整改措施:
a.明确员工加班时间,加强考勤管理;
b.清晰领导职责,加强人力资源管理,提高员工工作积极性。
3.内部管理问题的整改措施:
a.加强部门之间交流沟通,建立协作机制;
b.优化内部管理制度,提高工作效率。
三、自查自纠制度
为了确保上述问题得到整改并且不再发生,我们将建立自查自纠制度,每月定期对上述问题进行检查和整改,及时发现问题并进行纠正。
本报告将提交各位领导审核,希望得到各位的指导和支持,确保问题得到有效解决,提升企业管理水平。